请问盖百霖的副作用有哪些 https://m-mip.39.net/czk/mipso_4328628.html朝阳区卫健委按照《北京市内部审计规定》《朝阳区年内部审计工作指导意见》及《北京市卫健委内部审计工作要点》,注重打牢系统内部审计工作基础、加强内部审计整改和结果运用,结合工作实际和疫情风险防范工作重点,稳步推进系统内部审计工作开展。
一是建立健全系统内部审计制度。结合新形势新要求,修订《朝阳区卫生健康系统内部审计制度》和《朝阳区卫生健康系统审计整改制度》,规范了系统内部审计机构设置、人员职责分工、审计结果运用等。
二是推进内部审计工作全覆盖。依法履行内部审计监督职责,组织完成系统内51家单位-年度预算执行及收支审计;对系统16家单位领导干部开展经济责任审计。开展疫情防控的专项审计调查,对应检尽检核酸检测非医保人员检测经费、区卫健系统统管防疫物资、部分单位医疗保障基金使用管理情况开展专项审计调查,保障系统内各项工作规范有序进行。
三是强化系统内审工作质量和水平。加强对第三方审计机构的遴选、监督和指导,建立审前承诺机制,开展审前培训,加强过程监督指导。深化内部审计结果运用,及时召开审计例会听取年度审计项目进展情况,将审计发现问题进行汇总、分析、上报并提出下一步工作意见。加强系统内部审计整改监督检查力度,对发现的问题进行清单化管理,建立审计工作整改台账,加强动态管理,及时跟进整改落实情况,并将审计发现问题整改落实情况与单位预算安排、年度绩效考核相结合的管理机制,充分发挥内部审计监督效应。
四是加强内审人才队伍建设。开展了“朝阳区卫生健康系统近三年内部审计常见问题培训会”,对直属单位主要负责人、主管财务领导、财务科长、内审人员进行培训,针对《北京市内部审计规定》、近三年内部审计发现问题及内部控制等重点问题进行讲解,有效夯实了内部审计基础工作,提升了相关人员的审计专业知识,为本系统内部审计工作开展提供了有力保障。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱